Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:
DEPESAS EMPENHOS DEPESAS EXTRAS DEPESAS LIQUIDAÇÕES DEPESAS PAGAMENTOS DESPESAS CREDOR EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 526 registros

GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Lista de despesas

Dados atualizados em: 04/07/2025 - 15:00:10
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Valor R$ Fase Ações
01/07/2025 5060
KBA CORTINAS E PERSIANAS LTDA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

R$ 11.370,00 LIQUIDADO
01/07/2025 5060
KBA CORTINAS E PERSIANAS LTDA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

AQUISIÇÃO DE PERSIANAS E CORINAS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.

R$ 11.370,00 PAGO
27/06/2025 5073
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.

R$ 22.475,19 PAGO
27/06/2025 4958
ROBSON SILVANIO GOMES ARAUJO
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

R$ 5.000,00 LIQUIDADO
27/06/2025 5072
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE EDÉIA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

R$ 15.991,34 LIQUIDADO
27/06/2025 5073
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

R$ 22.475,19 LIQUIDADO
27/06/2025 5073
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

R$ 22.475,19 EMPENHADO
27/06/2025 5072
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE EDÉIA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

R$ 15.991,34 EMPENHADO
27/06/2025 4958
ROBSON SILVANIO GOMES ARAUJO
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZ ... Veja mais

R$ 5.000,00 PAGO
27/06/2025 5072
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE EDÉIA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE EDÉIA - EDÉIA-PREV DO MÊS DE JUNHO DE 2025.

R$ 15.991,34 PAGO
27/06/2025 5062
GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS 60003260178
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA OM MANUTENÇÃO, LIMPEZA E NSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA.

R$ 5.730,00 PAGO
26/06/2025 4964
SANEAMENTO DE GOIAS S/A
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE ... Veja mais

R$ 271,49 PAGO
26/06/2025 5062
GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS 60003260178
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

R$ 5.730,00 LIQUIDADO
26/06/2025 4977
SUPERMERCADO REAL GOIAS LTDA - EPP
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

R$ 1.695,06 LIQUIDADO
26/06/2025 4964
SANEAMENTO DE GOIAS S/A
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

R$ 271,49 LIQUIDADO
26/06/2025 4963
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

R$ 1.298,32 LIQUIDADO
26/06/2025 4977
SUPERMERCADO REAL GOIAS LTDA - EPP
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE ... Veja mais

R$ 1.695,06 PAGO
26/06/2025 4963
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.

R$ 1.298,32 PAGO
26/06/2025 4976
FERREIRA E CARIAS LTDA - ME
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE ... Veja mais

R$ 229,20 PAGO
25/06/2025 4976
FERREIRA E CARIAS LTDA - ME
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

R$ 229,20 LIQUIDADO
25/06/2025 4981
58.905.413 EMANUELLY SILVA DE ALMEIDA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÁUDIO DAS PÍLULAS DE INSERÇÃO EM RÁDIOS DAS MATÉRIAS DE ... Veja mais

R$ 1.000,00 PAGO
25/06/2025 4968
LACERDA GIGA CENTER TECHNOLOGY LTDA ME
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO Á INTERNET PARA ESTA C ... Veja mais

R$ 149,90 PAGO
25/06/2025 4968
LACERDA GIGA CENTER TECHNOLOGY LTDA ME
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO Á INTERNET PARA ESTA C ... Veja mais

R$ 99,90 PAGO
25/06/2025 5049
49.855.070 PAULO ARAUJO JUNIOR
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COROAS DE FLORES COM FAIXA DE HOMENAGEM PARA HOMENAGENS PÓSTUMAS DURANTE O ANO DE 2025.

R$ 760,00 PAGO
25/06/2025 4979
PAULO HENRIQUE ALVES SAMPAIO
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.

R$ 198,00 PAGO
25/06/2025 4981
58.905.413 EMANUELLY SILVA DE ALMEIDA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

R$ 1.000,00 LIQUIDADO
25/06/2025 5001
41.421.854 RODRIGO FERNANDES
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS PERFIS DE REDE DE COMUNICAÇÃO DIGITAL DESTA CASA LEGISLATIVA, DURAN ... Veja mais

R$ 1.400,00 PAGO
25/06/2025 4966
CENTI TECNOLOGIA LTDA.
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA DU ... Veja mais

R$ 1.250,00 PAGO
24/06/2025 4983
ROZEMIRA HENRIQUE DE LACERDA LEMES
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

R$ 672,20 LIQUIDADO
24/06/2025 4982
SUPERMERCADO PAINEIRAS LTDA ME
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

R$ 1.066,18 LIQUIDADO

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

DEPESAS EMPENHOS DEPESAS EXTRAS DEPESAS LIQUIDAÇÕES DEPESAS PAGAMENTOS DESPESAS CREDOR EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

© 2025 Assesi. Todos os direitos reservados.
ATRICON