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EMPENHO: 4982 - DATA: 17/02/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 4982

Data: 17/02/2025

Valor: R$ 35.895,36

Fornecedor: SUPERMERCADO PAINEIRAS LTDA ME

Natureza: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Orgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

Unid. orçamentária: 11.1 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA

Natureza: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
25/02/2025 2025 926,61
25/03/2025 2025 945,01
24/04/2025 2025 1.839,35
25/04/2025 2025 1.414,11
26/05/2025 2025 1.741,31
24/06/2025 2025 1.066,18
22/07/2025 2025 1.047,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
26/02/2025 11743 2025 926,61
26/03/2025 11787 2025 945,01
24/04/2025 11845 2025 1.839,35
25/04/2025 11848 2025 1.414,11
26/05/2025 11905 2025 1.741,31
24/06/2025 11960 2025 1.066,18

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